Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Пояснительная записка

к докладу главы Осинского муниципального района

(Ф. И.О. главы местной администрации муниципального района, наименование муниципального района)

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

за 2010 год и планируемых значениях на 3-летний период»

Наименование показателя

Обоснование достигнутых результатов[1]

Перечень мер к реализации[2]

I. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт *

В 2010 г. проводилось завершение капитального ремонта дороги Паль-Калино протяжённостью 2,08 км., что составило 1,6 % от общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием. Ремонт осуществлялся в рамках ПРП «Муниципальные дороги».

На 2011 г. объём ремонтных работ запланирован исходя из выделенных средств. В гг. планируется увеличить эти объёмы.

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт *

В 2010 г. произведён текущий ремонт дорог, по мере выделения средств из бюджета.

В бюджете 2011 г. заложено на ремонтные работы 1283,5 тыс. руб. Участки будут определены после весеннее-летнего обследования дорог. На гг. планируется объём уровня 2011 г.

3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальными (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) *

Все муниципальные контракты заключены сроком до 3-х лет.

Заключение контрактов сроком более чем на 3 года нецелесообразно по причине неустойчивого финансирования.

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

В 2010 г. достигнуто снижение доли протяжённости дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

По мере проведения мероприятий по ремонту дорог, их доля, не отвечающая нормативным требованиям, будет снижаться. К 2013 г. планируется довести её до 34 %

5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

Всего на территории района не имеют регулярного сообщения с районным центром около 2 тыс. чел. В большей степени это население Верхнедавыдовского сельского поселения, расположенного на другом берегу р. Кама. в навигационный период действует паромная переправа.

В прогнозируемом периоде показатель будет снижаться по причине уменьшения численности населения, проживающего в мелких населённых пунктах, с которыми нет регулярного автобусного сообщения.

6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

Рост расходов в 2010 г. связан с изменением норматива на содержание и ремонт дорог. В 2009 г. ремонтные работы не проводились.

Средства на дорожное хозяйство на прогнозируемый период заложены в расходах бюджета в более повышенных размерах, исходя из утвержденного норматива на содержание 1 км дорог, с учётом их категории и протяжённости.

7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

По данному направлению средства не выделялись.

Не планируется выделение средств на увеличение стоимости основных средств.

8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт

В 2010 г. были выделены средства на приобретение 6 единиц транспорта.

На гг. средства на приобретение транспорта в расходах бюджета не предусмотрены.

9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

То же.

То же.

Развитие малого и среднего предпринимательства

10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства *

В связи с реализацией в районе программ "Развитие малого и среднего предпринимательства" и "Развитие малых форм хозяйствования", которыми было предусмотрено покрытие затрат, связанных с регистрацией и началом деятельности СМП и возмещения части затрат по инвестиционным проектам, по итогам 2010 г. отмечается рост числа СМП.

В прогнозируемом периоде действие указанных программ будет продолжено

11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций *

В 2010 г. доля численности работающих на малых и средних предприятиях возросла в связи с тем, что реализовывались программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" и "Развитие малых форм хозяйствования". Всего в течение года было создано дополнительно 262 рабочих места.

В прогнозируемом периоде также планируется некоторый прирост этого показателя с учётом того, что численность работающих на МП будет возрастать на 40-60 чел.

12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000,

По итогам 2010 г. доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, которые были размещены у СМП, составила 11,5 %.

К 2013 г. планируется довести эту долю до 15 %.

13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Такого имущества нет.

Такого имущества нет.

14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства

В 2010 г. было вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства - 49, из них получили поддержку - 27 СМП, т. е. 55,1 %.

В последующие годы реализация программ по поддержке предпринимательства будет продолжена. Планируется сохранить значение данного показателя.

15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний

Указанные структуры на территории района в течение 2010 г. не создавались.

Не планируется их создание и в прогнозируемом периоде.

16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего

В 2010 г. сумма средств на развитие малого и среднего предпринимательства снизилась по сравнению с 2009 г. в связи с тем, что было меньше привлечено средств краевого бюджета. В данной сумме также, согласно Разъяснениям по формированию доклада, не учтены средства по районной программе "Развитие малых форм хозяйствования" - 3,9 млн. руб.

На прогнозируемый период средства указаны в соответствии с действующей программой "Развитие малого и среднего предпринимательства".

в том числе:

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования

в расчете на одного жителя муниципального образования

Улучшение инвестиционной привлекательности

17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего *

В 2010 г. под застройку отводились земли не только для жилищного строительства, но и для других объектов - ветлечебницы, 2 лодочных станций, 5 баз отдыха, 3 магазинов, пункта бытового обслуживания и автосервиса. Рост показателя в 2010 г. связан с тем, что достаточно большая площадь участков была предоставлена без торгов (на данные участки было подано по одной заявке или заявки отсутствовали).

На гг. запланирован отвод земельных участков только под жилищное строительство, согласно целевых показателей по Соглашению с Правительством Пермского края. Отвод земельных участков под прочие объекты будет производиться по мере поступления заявок и проведения торгов.

в том числе:

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства

В 2010 г. было предоставлено под ИЖС 16,3 га - это 80 участков, из них 1 - под многоквартирный дом.

В прогнозируемом периоде планируется предоставлять в среднем по 7 га в год.

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

В 2010 г. под комплексную застройку было предоставлено 8,3 га в Горском сельском поселении.

Места комплексной застройки на гг. будут определены после утверждения Генпланов поселений в гг.

17.1. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

Основная часть земельных участков для застройки предоставляется по результатам торгов, и лишь незначительная - до 1 % без проведения процедуры торгов - для строительства социально-значимых объектов или на данные участки было подано по одной заявке.

Значение данного показателя сохранится и в прогнозируемом периоде.

17.2. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению

Проводится работа с юридическими лицами по переоформлению права постоянного бессрочного пользования земельными участками.

Данная работа будет проводиться и в дальнейшем.

18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)*

Доля земельных участков, облагаемых земельным налогом, возросла в 2010 г. за счёт выявления незарегистрированных участков, продажи земли в собственность на торгах и продажи земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений, которые расположены на этих участках.

В прогнозируемом периоде данная практика по работе с землёй будет продолжена.

19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)

На формирование земельных участков отводится 60 дней, для постановки на государственный кадастровый учёт - 30 дней, на оценку - 15 дней, на публикацию в СМИ - 30 дней.

По информации ФГУ "Земельная кадастровая палата", возможно, будет увеличение периода формирования земельных участков до 90 дней.

20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство

190 дней согласно действующему законодательству.

190 дней согласно действующему законодательству.

21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: *

объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет

По состоянию на 2010 г. и начало 2011 г. остаётся в стадии незавершённого строительства жилой многоквартирный дом, застройщиком которого является физическое лицо.

Ожидается, что застройщик завершит строительство дома в 2011 г.

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

Таких объектов в районе нет.

Таких объектов в районе нет.

22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

Незавершённого в установленные сроки строительства нет.

Незавершённого в установленные сроки строительства не планируется.

23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

Основная доля инвестиций приходится на предприятия нефтяной отрасли, которые ежегодно увеличивают вложения в развитие производства.

Планируется дальнейший рост показателя.

Сельское хозяйство

24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

Увеличение числа прибыльных предприятий в 2010 г. связано с увеличением объёмов субсидирования (в 2010 г. субсидии возросли на 7 млн. руб.)

В прогнозируемом периоде предусмотрено увеличение числа прибыльных предприятий за счёт перехода предприятий категории "Занятость" в категорию "Бизнес".

25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов)

Число сельхозорганизаций в 2010 г. сократилось в связи с ликвидацией ООО "Заря".

В прогнозируемом периоде их число снизится ещё на одно предприятие - в связи с реорганизацией ООО "Давыдовка" в ООО "Беляевка" и переходом данного предприятия в Оханский район.

26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района

По 2010 г. снижение показателя связано с ликвидацией ООО "Заря".

Снижение в прогнозируемом периоде связано с реорганизацией ООО "Верхдавыдовка" в ООО "Беляевка" (регистрация юр. лица на территории Оханского района - отчётность о финансово-экономическом состоянии, по которой рассчитываются показатели, предоставляться в Осинский район не будет).

27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района

Общая площадь сельскохозяйственных угодий района по итогам 2010 г. составила 21,7 га.

Снижение в прогнозируемом периоде на 4,2 га - по вышеуказанным причинам.

28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района

В 2010 г. доля обрабатываемой пашни составила 93,64 %.

Планируется выполнение показателя в полном объёме.

Доходы населения

29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

В 2010 г. соотношение между заработной платой работников муниципальных учреждений и работников крупных и средних предприятий сократилось на 4,4 % за счёт того, что по муниципальным учреждениям заработная плата несколько возросла в связи с переходом на новую систему оплаты труда, а по предприятиям значительного роста заработной платы не наблюдалось.

В прогнозируемом периоде данное соотношение существенно не изменится, т. к.на территории района основной вид деятельности - нефтедобывающая промышленность, в которой занято около 30 % всего работающего населения и средний их заработок составляет от 15 до 35 тыс. руб. Поэтому даже при значительном росте оплаты труда бюджетников (сейчас их средняя з/п составляет около 9-10 тыс. руб.) это соотношение будет сохраняться.

30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района)

Среднемесячная заработная плата по итогам 2010 г. составила 17727,3 руб.

На прогнозируемый период планируется повышение заработной платы на 5 %.

муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Рост заработной платы в 2010 г. обусловлен следующими факторами - переходом на новую отраслевую систему оплаты труда, за счёт экономии средств, полученных от перевода непрофильных функций на аутсорсинг, начислением уральского коэффициента на МРОТ.

С июня 2011 г. планируется повышение норматива фонда оплаты труда на 6,5 %.

муниципальных общеобразовательных учреждений:

В 2010г. заработная плата снизилась по сравнению с 2009 г. в связи с завершением плотного проекта по введению новой отраслевой системы оплаты труда.

Дальнейший рост планируется за счёт повышения з/платы от экономии, полученной от перевода непрофильных функций на аутсорсинг, начисления уральского коэффициента на МРОТ, повышения норматива на 1 учащегося на 3,4 % с 1 апреля 2011 г. в городской местности и на 6,5 % с 1 июня 2011 г

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

Снижение з/платы в 2010 г. связано с завершением участия района в пилотном проекте по введению новой отраслевой системы оплаты труда.

В дальнейшем планируется рост за счёт экономии средств от перевода непрофильных функций на аутсорсинг, начисления уральского коэффициента на МРОТ, повышения норматива на 1 учащегося на 3,4 % в городской местности с 1 апреля 2011 и на 6,5 % с 1 июня 2011 г.

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесс)

В 2010 г. рост связан с повышением заработной платы за счёт экономии, полученной от сокращения численности, передачи непрофильных функций на аутсорсинг и увеличения норматива на 1 учащегося на 4,3 %.

В прогнозируемом периоде рост обусловлен повышением норматива на 1 учащегося на 3,4 % с 1 апреля 2011 г. для городской местности и на 6,5 % с 1 июня 2011 г., а также в связи с начислением уральского коэффициента на МРОТ.

муниципальных учреждений здравоохранения:

Среднемесячная заработная плата в здравоохранении по итогам 2010 г. составила 10557,5 руб.

Заработная плата в прогнозируемом периоде возрастёт за счёт выплат из фонда стимулирования.

врачей муниципальных учреждений здравоохранения

Заработная плата врачей возросла на 10,5 % и составила 20648 руб.

Заработная плата в прогнозируемом периоде возрастёт за счёт выплат из фонда стимулирования.

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения

Заработная плата среднего медицинского персонала возросла на 6,6 % и составила 10330 руб.

Заработная плата в прогнозируемом периоде возрастёт за счёт выплат из фонда стимулирования.

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения

По прочему персоналу уровень заработной платы достаточно низкий - 4140 руб.

Заработная плата в прогнозируемом периоде возрастёт за счёт выплат из фонда стимулирования.

II. Здоровье

31. Удовлетворенность населения медицинской помощью *

32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез

Охват данной возрастной категории профосмотрами на туберкулёз достиг 81,8 %.

В прогнозируемом периоде планируется повысить достигнутый уровень за счёт проведения работы с предприятиями и организациями района.

33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования

Охват данной возрастной категории профосмотрами на злокачественные образования достиг 35,2 %.

В прогнозируемом периоде планируется повысить достигнутый уровень за счёт проведения работы с предприятиями и организациями района.

34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения *

В районе 1 учреждение, которое имеет необходимое медицинское оснащение - МУ «Осинская ЦРБ».

В районе 1 учреждение, которое имеет необходимое медицинское оснащение - МУ «Осинская ЦРБ».

35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) *

В районе одно учреждение МУ "Осинская центральная районная больница".

В районе одно учреждение МУ "Осинская центральная районная больница".

36. Число муниципальных медицинских учреждений:

применяющих стандарты оказания медицинской помощи

МУ "Осинская ЦРБ".

МУ "Осинская ЦРБ".

37. переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

МУ "Осинская ЦРБ".

МУ "Осинская ЦРБ".

38. переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

Система здравоохранения финансируется через Фонд ОМС.

Система здравоохранения финансируется через Фонд ОМС.

39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района)

МУ "Осинская ЦРБ".

МУ "Осинская ЦРБ".

40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего

В 2010 г. показатель снизился в связи с улучшением качества работы участковой службы и составил 279,7 случаев на 100 тыс. чел. населения района указанной возрастной группы.

Снижение показателя будет обеспечиваться за счёт улучшения профилактической работы.

в том числе:

на дому - всего

В 2010 г. показатель снизился к уровню прошлого года на 11,5 % и составил 276,5 случаев на 100 тыс. чел. населения района указанной возрастной группы за счёт проведения профилактической работы и своевременного выявления заболеваний.

За счёт проведения профилактической работы планируется дальнейшее планомерное снижение показателя.

в том числе от инфаркта миокарда

В 2010 г. показатель составил 4,4 случая.

За счёт проведения профилактической работы планируется его дальнейшее снижение и доведение к 2013 г. до 3,5 случаев.

от инсульта

В 2010 г. показатель составил 31,1 случая.

За счёт проведения профилактической работы планируется его дальнейшее снижение и доведение к 2013 г. до 30 случаев.

в первые сутки в стационаре - всего

По итогам 2010 г. отмечается незначительный рост показа,5 случаев, против 34,38 в 2009 г. Основная причина - больных доставляют в стационар в крайне критическом состоянии.

Будут приниматься меры по достижению снижения данного показателя.

в том числе от инфаркта миокарда

Таких случаев в 2010 г. не было.

Смерть в первые сутки от инфаркта миокарда в стационаре исключается.

от инсульта

По итогам 2010 г. показатель составил 31,1 случая.

Будут применяться необходимые меры по дальнейшему снижения случаев смерти в первые сутки в стационаре от инсульта. Планируется снизить показатель до 23,8 случаев.

41. Число случаев смерти детей до 18 лет – всего

В течение 2010 г. было 2 случая на 100 тыс. чел. населения района данной возрастной группы.

Планируется исключить смертность детей в данном возрасте.

в том числе:

на дому

На дому случаи смерти регистрируются только по причине заболеваний. В 2010 г. смертей на дому не было.

Планируется исключить смертность детей в данном возрасте.

в первые сутки в стационаре

В течение 2010 г. в первые сутки в стационаре зарегистрировано 29 случаев смерти детей в возрасте до 18 лет (на 100 тыс. чел. населения данной возрастной группы). Основная причина - дети были доставлены в стационар в критическом состоянии.

Планируется исключить смертность детей в данном возрасте.

42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего

Показатель составил 172,7 чел. в расчёте на 10 тыс. населения района.

Рост числа работающих в прогнозируемом периоде связан с открытием офиса врача семейной практики и открытием межмуниципального центра. Кроме того, выпускники школ района по договору обучаются в мед. институте. В дальнейшем планируется принятие их на работу.

в том числе:

число врачей (физ. лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Показатель, согласно инструкции, рассчитан без учёта врачей СМП и составил 25,1 чел.

Рост в прогнозируемом периоде связан с тем, что в дальнейшем планируется принять на работу выпускников школ, обучающихся по контракту в мед. Институте.

из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Показатель по итогам 2010 г. составил 5,6 чел.

Рост численности за счёт открытия офиса врача семейной практики и межмуниципального центра.

число среднего медицинского персонала (физ. лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Показатель по итогам года составил 85 чел.

Рост численности за счёт открытия офиса врача семейной практики и межмуниципального центра.

из них медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Показатель по итогам года составил 4,4 чел.

Рост численности за счёт открытия офиса врача семейной практики и межмуниципального центра.

число прочего персонала в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Показатель по итогам года составил 62,7 чел.

В прогнозируемом периоде предполагается рост численности прочего персонала в связи с открытием офиса врача семейной практики и межмуниципального центра.

из них младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года)

Показатель по итогам 2010 г. составил 37 чел.

То же.

43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

Данный показатель приведён к медико-экономическим стандартам.

Показатель будет сохранён.

44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

Показатель составил 341,9 дня.

Данный показатель планируется сохранить на уровне 2010 г.

45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения

Показатель на уровне федерального норматива.

Планируется сохранить показатель на данном уровне.

46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Стоимость койко-дня сложилась на уровне 367,34 руб.

Данный показатель планируется сохранить на уровне 2010 г.

47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Стоимость вызова скорой медицинской помощи составила 166,98 руб.

Предполагается незначительный рост стоимости вызова скорой медицинской помощи (с учётом уровня инфляции).

48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь

Фактически показатель составил 2,06 койко-дня в расчёте на одного жителя.

Прогнозные показатели рассчитаны исходя из среднегодовых за последние 5 лет.

амбулаторная помощь

Фактически показатель сложился на уровне 7,93 посещений в расчёте на 1 жителя.

На гг. планируется по 8,2 посещения, т. к. эта форма помощи менее затратная.

дневные стационары всех типов

Фактически показатель сложился на уровне 0,2 пациенто-дня в расчёте на 1 жителя.

Прогнозные показатели рассчитаны исходя из среднегодовых за последние 5 лет.

скорая медицинская помощь

Фактически показатель сложился на уровне 0,26 вызовов в расчёте на 1 жителя.

Прогнозные показатели рассчитаны исходя из среднегодовых за последние 5 лет.

49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

стационарная медицинская помощь

Стоимость стационарной помощи в 2010 г. возросла с 800,9 до 857,56 руб. в связи с ростом цен на медикаменты.

В прогнозируемом периоде рост показателя также связан с ростом цен на медикаменты.

амбулаторная помощь

Рост стоимости амбулаторной помощи в 2010 г. связан с увеличением тарифов ФОМС ПК

На прогнозируемый период планируется незначительное повышение.

дневные стационары всех типов

Фактическая стоимость составила 129,83 руб. (снижение к 2009 г. на 17,4 %).

На прогнозируемый период планируется незначительный рост стоимости медицинской помощи, оказываемой дневным стационаром (с учётом уровня инфляции)

скорая медицинская помощь

Фактическая стоимость скорой медицинской помощи возросла на 11 % и составила 1027,12 руб. Рост стоимости оказания скорой медицинской помощи связан с ростом стоимости ГСМ.

На прогнозируемый период планируется незначительный рост стоимости скорой медицинской помощи.

50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

Аварийных зданий в системе здравоохранения района нет.

Аварийных зданий в системе здравоохранения района нет.

51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение

В 2009 г. расходы указаны без средств Фонда ОМС. В 2010 г. - со средствами Фонда ОМС.

На 2011 г. в сумму расходов заложен рост норматива фонда оплаты труда на 6,5 % и рост ЕСН. Расходы гг. спланированы без учёта индексации и приобретения дорогостоящего оборудования через участие в ПРП "Качественное здравоохранение".

52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

В расходах 2009 г. не учтены средства Фонда ОМС. В 2010 г. эти средства учтены.

В 2011 г. планируется приобретение дорогостоящего оборудования через участие в ПРП "Качественное здравоохранение". На гг. эти средства пока не запланированы.

53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов

В 2010 г. сумма текущих расходов составила 141845 тыс. руб.

Снижение расходов в 2011 – 2013 гг. связано с переводом части расходов на уровень краевого бюджета и с оптимизацией штатной численности.

54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

В 2010 г. сумма средств в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила 91330 тыс. руб.

Рост данных расходов в 2011 г. связан с ростом норматива фонда оплаты труда на 6,5 % и ростом ЕСН. гг. спланированы без учёта индексации.

III. Дошкольное образование детей

55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования *

56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Всего в районе в течение 2010 г. числился 1221 ребёнок, получающий дошкольную образовательную услугу.

В прогнозируемом периоде рост численности детей, посещающих ДОУ, планируется увеличить за счёт открытия дополнительных групп на базе трёх дошкольных учреждений.

57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

Негосударственных ДОУ в 2010 г. в районе не было.

Открылся Детский центр развития и досуга "Непоседы". В дальнейшем планируется увеличение числа негосударственных дошкольных учреждений.

из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

Услуги такими учреждениями не оказывались, т. к. их не было.

Финансирование негосударственных ДОУ за счёт средств бюджета не производится.

58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

По состоянию на конец 2010 г. таких детей было 1405 чел.

Ожидается рост за счёт повышения рождаемости.

59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

При составлении статистического отчёта изменилась методика расчёта детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные учреждения. Доля составила 4,2 %.

В прогнозируемом периоде возрастёт до 5 % за счёт роста рождаемости.

60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Коэффициент посещаемости составил 0,72

Планируется повышение коэффициента посещаемости до 0,76 за счёт осуществляемой системы профилактических мер, а также за счёт приведения в нормативное состояние зданий ДОУ.

61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В 2010 г. закрыты структурные подразделения общеобразовательных учреждений (п. Рейд, п. Лесной, с. Богомягково). Всего в районе числилось 19 муниципальных ДОУ.

В 2011 г. планируется восстановить детский сад № 4.

62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

Детский сад № 1, здание которого считалось аварийным, реорганизован путём присоединения к детскому саду "Радуга". Дети распределены по другим учреждениям. Здание снято с баланса.

Таких зданий нет.

63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

В 2010 г. доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 42 %.

В прогнозируемом периоде доля этих работников останется на уровне 2010 г.

64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование

Увеличение финансирования в 2010 г. связано с участием в реализации региональных проектов "Новая школа" и "Мамин выбор".

В 2011 г. - за счёт роста ставки ЕСН с 26,2 % до 34,2 % и повышения норматива на фонд оплаты труда на 6,5 %. г. спланированы без учёта индексации.

65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

На увеличение стоимости основных средств в 2010 г. было направлено 562 тыс. руб. (в основном за счёт регионального проекта «Новая школа»).

Снижение суммы расходов в прогнозируемом периоде связано с тем, что приобретение основных средств осуществлялось в гг. в основном за счёт средств региональных проектов.

66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 г. составили 44236 тыс. руб.

Рост расходов на оплату труда в прогнозируемом периоде связан с повышением ставки ЕСН, повышением норматива на фонд оплаты труда на 6,5 %.

IV. Образование

67. Удовлетворенность населения качеством общего образования *

68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей *

69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

Из общего числа участвовавших в сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике, сдали 98,55 %.

Планируется сдача ЕГЭ всеми выпускниками.

70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

Участвовало 70 учеников.

Участвовать в сдаче ЕГЭ по русскому языку будут все ученики.

71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

Сдали ЕГЭ по русскому языку 69 чел.

Планируется сдача экзамена по русскому языку всеми выпускниками школ, т. е. 100 %.

72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

Участвовало 68 учеников.

Участвовать в сдаче ЕГЭ по математике будут все ученики.

73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

Сдали ЕГЭ по математике 68 учеников.

Планируется сдача экзамена по математике всеми выпускниками школ, т. е. 100 %.

74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

Таких учеников не было.

Планируется получение аттестатов 100 % выпускников.

75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

Численность выпускников по итогам 2010 г. составила 65 чел.

Общая численность выпускников 11-х классов в прогнозируемом периоде возрастёт за счёт большего числа 9-классников, решивших продолжить своё обучение в 10-11 классах.

76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

В 2010 г. доля таких учителей составила 12,36 %.

Планируется привлечение в район молодых специалистов за счёт реализации долгосрочной целевой программы "Кадры"

77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности

В 2010 г. сдана в эксплуатацию новая СОШ № 4, но одновременно проведена реорганизация Осинской гимназии, которую присоединили к новой школе. Всего в городе четыре общеобразовательных учреждения.

В прогнозируемом периоде количество общеобразовательных учреждений в городе останется на прежнем уровне.

78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

Количество общеобразовательных учреждений в сельской местности - 8.

В прогнозируемом периоде количество общеобразовательных учреждений на селе останется на прежнем уровне.

79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

Школ, находящихся в аварийном состоянии нет. В 5-ти учреждениях, которые считались аварийными, проведены капремонты.

На последующие годы капремонт не требуется.

80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая)

По состоянию на 2010 г. в районе обучалось 2595 учеников в городской местности.

Незначительное снижение количества учеников с последующим их увеличением просчитано, исходя из количества будущих первоклассников и десятиклассников.

81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

По состоянию на 2010 г. в сельских школах обучалось 636 учеников.

Уменьшение числа учащихся в сельской местности связано с тем, что часть детей из близ расположенных населённых пунктов переходят учиться в городские школы.

82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

По 2010 г. указана только доля детей первой группы здоровья.

В связи с введением третьего часа занятий физкультурой планируется увеличение доли детей первой и второй групп здоровья.

83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Снижение численности работающих обусловлено переводом непрофильных функций на аутсорсинг.

Снижение численности работающих обусловлено переводом непрофильных функций на аутсорсинг.

84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

То же.

То же.

85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Численность была изменена в сторону снижения в 2010 г. в связи с созданием нового образовательного центра (централизация кадров).

В прогнозируемом периоде изменения численности не планируется.

86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

В 2010 г. численность учителей снизилась за счёт снижения числа учащихся и объединения классов в классы-комплекты.

В прогнозируемом периоде изменения численности не планируется.

87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая)

Снижение численности за счёт перевода непрофильных функций на аутсорсинг.

Снижение численности за счёт перевода непрофильных функций на аутсорсинг.

88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

То же.

То же.

89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое)

В 2010 г. в городских общеобразовательных школах было 106 классов.

Количество классов не изменится.

90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)

В 2010 г. в сельских школах было 67 классов.

В сельской местности снижение количества классов ожидается к 2013 г. в связи со снижением численности учащихся.

91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе)

Средняя стоимость содержания одного класса зависит от среднегодового числа классов и классов-комплектов для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также от расходов на образовательные учреждения без учёта фонда оплаты труда. Рост данного показателя в 2010 г. связан со строительством новой школы, привлечением средств на улучшение материально-технической базы.

В прогнозируемом периоде снижение планируется за счёт экономии ТЭР (установка тепловых счётчиков) в рамках реализации программы по энергосбережению.

92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование

Рост объёмов финансирования в 2010 г. связан со строительством новой школы, привлечением значительной суммы средств через участие в региональных проектах "Новая школа", "Норматив +", "Телекоммуникационная образовательная сеть", средств ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь", введением стипендиального обеспечения в 10-11-х классах, повышения норматива на фонд оплаты труда.

С 2011 г. заложен рост норматива фонда оплаты труда на 6,5 % и рост ЕСН.

93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

В гг. в районе велось строительство новой школы.

В гг. сумма расходов в части бюджетных инвестиций в сфере образования будет зависеть от суммы выделенных средств из Фонда софинансирования для участия в региональных проектах

94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов

Текущие расходы по системе образования в 2010 г. составили 150769 тыс. руб.

По текущим расходам в прогнозируемом периоде ожидается снижение, связанное с оптимизацией штатной численности и передачей непрофильных функций на аутсорсинг.

95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Снижение значения по данному показателю в 2010 г. связано с завершением пилотного проекта по введению новой системы оплаты труда.

Дальнейший рост обусловлен ростом ставки ЕСН с 26,2 % до 34,2 % и повышением норматива на оплату труда.

96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование

На нормативное подушевое финансирование переведено 100 % общеобразовательных учреждений.

На нормативное подушевое финансирование переведено 100 % общеобразовательных учреждений.

97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

На новую систему оплаты труду, ориентированную на результат, переведено 100% общеобразовательных учреждений.

На новую систему оплаты труду, ориентированную на результат, переведено 100% общеобразовательных учреждений.

98. Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

В 2010 г. услугу получали 2025 чел.

В связи с переводом на муниципальную услугу и выдачу учреждениям дополнительного образования муниципальных заданий, численность детей спланирована от объёма выделенного финансирования.

99. Численность детей в возрасте лет в городском округе (муниципальном районе)

В 2010 г. численность детей этого возраста составляла 5376 чел.

Прогнозные данные проставлены на основании расчётов наступления указанных возрастов.

100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

В 2010 г. сумма финансирования дополнительного образования составила 19621 тыс. руб.

Снижение финансирования в прогнозируемом периоде связано со снижением численности при формировании муниципального задания.

101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Рост объёмов инвестиций в 2010 г. связан с участием района в региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы.

Дальнейшее планирование зависит от выделения средств из Фонда софинансирования расходов на участие в региональных проектах.

102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

В 2010 г. сумма финансирования в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила 15201 тыс. руб.

Снижение данного показателя связано со снижением численности при формировании муниципального задания.

V. Физическая культура и спорт

103. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

В течение 2010 г. продолжалась работа по развитию массовых видов спорта, к занятиям физкультурой и спортом дополнительно привлечено 206 чел.

Работа в данном направлении будет продолжена за счёт открытия дополнительных секций.

104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

спортивными залами

Уровень обеспеченности спортивными залами в 2010 г. составил 64,4 % от нормативной потребности.

Показатель сохранится на уровне 2010 г., т. к. строительство новых объектов не предусматривается.

плоскостными спортивными сооружениями

Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 2010 г. составил 34,7 % от нормативной потребности.

В 2013 г. планируется сдача в эксплуатацию межшкольного стадиона в г. Оса.

плавательными бассейнами

Уровень обеспеченности плавательными бассейнами в 2010 г. составил 16,7 % от нормативной потребности.

Показатель сохранится на уровне 2010 г., т. к. строительство новых объектов не предусматривается.

105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт

В расходах по гг. указаны средства, которые были выделены по районной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни".

На гг. средства не запланированы, т. к. будет разрабатываться новая программа.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего

За счёт ежегодного ввода жилья площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя возрастает.

К 2013 г. показатель возрастёт до 22 кв. м.

в том числе введенная в действие за год

По состоянию на 2010 г. показатель составил 0,14 кв. м на 1 жителя.

Планируется сохранить среднегодовой ввод жилья на 1 жителя на уровне прошлых лет.

107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего

Ввод жилья в течение последних лет производится в основном за счёт ИЖС. Показатель хоть незначительно, но всё-таки растёт.

в 2011 г. планируется сдача в эксплуатацию 24-х квартирного жилого дома. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Кадры» планируется строительство жилья эконом-класса.

в том числе введенных в действие за год

За 2010 г. введено в действие 1,29 квартиры в расчёте на 1000 человек населения.

Планируется сохранить среднегодовой ввод квартир на 1 жителя на уровне предшествующих лет.

108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: *

общая площадь жилых помещений

По состоянию на 2010 г. в стадии незавершённого строительства оставался 12-квартирный жилой дом, застройщиком которого является физическое лицо. Велось строительство 24-квартирного жилого дома.

По состоянию на начало 2011 г. остаётся в стадии незавершённого строительства 12-квартирный жилой дом, застройщиком которого является физическое лицо. 24-х квартирный жилой дом будет сдан в эксплуатацию.

число жилых квартир

Число не сданных квартир - 36.

Останется не сданных квартир - 12.

109. Год утверждения или внесения последних изменений: *

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

Схема территориального планирования Осинского муниципального района утверждена решением Земского собрания .

Планируется разработка Генпланов 7-ми сельских поселений, входящих в состав Осинского муниципального района.

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)

В 2010 г. Правила землепользования и застройки утверждены в двух поселениях - Горском с/п и Осинском городском поселении.

В 2011 г. планируется утвердить ПЗЗ по остальным 7-ми сельским поселениям.

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

Изменения вносятся ежегодно в связи с изменением объёмов финансирования.

Изменения вносятся ежегодно в связи с изменением объёмов финансирования.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами

111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

Рост данного показателя произошёл в связи с тем, что большинством собственников жилья в многоквартирных домах был избран непосредственный способ управления.

В прогнозируемом периоде планируется проводить разъяснительную работу о преимуществах других способов управления.

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

Доля ТСЖ пока низкая - 4,63 %.

Панируется проводить разъяснительную работу п выбору собственниками данного способа управления.

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

Уровень данного показателя незначительный.

Планируется свести его к 0.

управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы

Снижение показателя произошло за счёт выбора собственниками непосредственного способа управления.

Предполагается, что после проведения разъяснительной работы собственники определятся с выбором других способов управления - или через ТСЖ, или через управляющую компанию.

управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов

Рост показателя произошёл в связи с выбором собственниками данного способа управления.

Также планируется провести соответствующую работу.

112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) *

По состоянию на 2010 г. в числе предприятий коммунального комплекса числилось 1 муниципальное предприятие - Тепловые сети.

В 2011 г. планируется провести его реорганизацию путём преобразования в акционерное общество с последующей продажей акций (часть акций будет продана в 2012 г. и оставшаяся часть в 2013 г.)

113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов *

100-%-ный уровень пока не достигнут.

В прогнозируемом периоде планируется осуществлять управление многоквартирными домами только частными компаниями

114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: *

электрическая энергия

В настоящее время доля электроэнергии, потребляемой без приборов учёта, незначительная (к таким потребителям в основном относятся неблагополучные семьи, как правило, счётчики у них разбиты или в неисправном состоянии, в связи с чем начисление производится по нормативу).

Планируется обеспечить 100-%-ную оплату за электроэнергию по приборам учёта.

тепловая энергия

Счётчика на теплоэнергию установлены в основном на предприятиях.

Планируется обеспечить 100-%-ную оплату за теплоэнергию по приборам учёта.

горячая вода

Счётчики на использование горячей воды установлены на предприятиях, в учреждениях и частично у населения.

В прогнозируемом периоде планируется продолжить работу по установке счётчиков и обеспечить 100-%-ную оплату за данный ресурс по приборам учёта.

холодная вода

В отношении потребления холодной воды - та же ситуация. Установка счётчиков возрастает

То же.

природный газ

Основные потребители газа - МУП "Тепловые сети" и население. В многоквартирных домах счётчики практически не установлены, а в частном секторе, учитывая значительный объём проведённых в течение последних лет работ по газификации, население пользуется приборами учёта.

В прогнозируемом периоде газификация будет продолжена, следовательно и работа по установке счётчиков также продолжится.

115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги *

В районе достигнут достаточно высокий уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. Обеспечить 100-%-ную собираемость практически невозможно.

Планируется поддерживать достигнутый уровень сбора платежей - 97 %.

116. Процент подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года)

Процент подписанных паспортов готовности на протяжении последних лет составляет 100 %.

На перспективу этот уровень будет сохранён.

жилищного фонда

котельных

117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: *

по водоснабжению

Согласно действующему законодательству ежегодно устанавливается предельный рост тарифов на коммунальные услуги, оказываемые населению. Одновременно с ростом затрат повышаются тарифы для предприятий. На протяжении последних лет соотношение между этими тарифами не меняется.

В ближайший период соотношение тарифов не изменится

по водоотведению

То же.

То же.

118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства

На территории района таких организаций нет.

И не будет.

119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

Все многоквартирные дома расположены на земельных участках, в отношении которых осуществляется кадастровый учёт.

Все многоквартирные дома расположены на земельных участках, в отношении которых осуществляется кадастровый учёт.

120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными

Всего на территории района находится 3 многоквартирных аварийных дома. В течение гг. средства на переселение граждан из этого жилья не выделялись.

В 2011 г. переселение будет производиться, для этих целей выделены средства в сумме 564 тыс. руб.

121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего

Объём расходов по разделу ЖКХ зависит от участия района в реализации региональных и инвестиционных проектов.

Соответственно на гг. план пока не предусмотрен, т. к. средства Фонда софинансирования и средства ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" не распределены. В 2011 г. дополнительно выделены средства на газификацию.

в том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

То же.

То же.

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

Средства бюджета на указанную компенсацию не направляются.

Средства бюджета на указанную компенсацию не направляются.

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

Средства бюджета на покрытие таких убытков не направляются.

Средства бюджета на покрытие таких убытков не направляются.

Дополнительные показатели

Коэффициент эффективности обращения с отходами потребления

Переработка отходов в районе не организована. Существует обычный полигон ТБО, который обслуживается одним из коммунальных предприятий

Переработки отходов не планируется.

Удельный вес территории, охваченной договорами на благоустройство и озеленение к общей площади городского округа

Договора не заключены.

Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением

По состоянию на 2010 г. удельный вес освещённых улиц составляет 67,57 %.

Повышение планируется за счёт работы, которую будет проводить собственник электросетей

VIII. Организация муниципального управления

122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) *

в том числе их информационной открытостью *

123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

Принято решение о признании всех муниципальных учреждений социальной сферы бюджетными. Автономных учреждений в районе нет.

Принято решение о признании всех муниципальных учреждений социальной сферы бюджетными. Автономных учреждений в районе нет.

124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

Рост в 2010 г. доли налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2009 г. связан со снижением общей суммы доходов бюджета района. В суммарном выражении налоговые доходы в 2010 г. возросли на 20 млн. руб.

Снижение доли в 2011 и 2013 гг. поясняется ростом суммы общего объёма доходов. Суммарно объём налоговых и неналоговых доходов не снизится.

125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

В 2010 г. доля составила 159,83 %

Планируется сохранить достигнутый показатель.

126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

Уровень обеспеченности клубами составил 45,71 % от нормативной потребности.

Строительство новых объектов культуры не планируется.

библиотеками

Уровень обеспеченности библиотеками составил 125 % от нормативной потребности.

Открытие новых объектов культуры не планируется.

парками культуры и отдыха

Парков культуры и отдыха (как юр. лиц) в районе нет.

Открытие таких объектов не планируется.

127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

По 2009 г. показаны расходы консолидированного бюджета района. По 2010 г. - расходы только бюджета Осинского муниципального района.

На гг. предусмотрено снижение расходов за счёт снижения суммы средств ФСР и оптимизации штатной численности в учреждениях культуры.

129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

По 2009 г. указаны расходы консолидированного бюджета. По 2010 г. - расходы бюджета Осинского муниципального района.

На гг. планируется снижение за счёт снижения суммы средств ФСР.

130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

По 2009 г. указаны расходы консолидированного бюджета. По 2010 г. - расходы бюджета Осинского муниципального района.

На гг. прогнозируется рост в связи с ростом норматива оплаты труда и роста ЕСН.

131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)

Не имеется.

Не имеется.

132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях нет.

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях не будет.

133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы

Из 2470 чел., обратившихся в ЦЗН, было трудоустроено 1295.

В прогнозируемом периоде эта доля будет возрастать.

134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

135. Среднегодовая численность постоянного населения

Среднегодовая численность населения района по данным Пермьстата - 29489 чел., на начало 2010 гчел., на конец 2010 гчел.

В течение гг. в районе наблюдался естественный прирост населения, но за счёт миграционного оттока общая численность населения района снижалась.

Снижение численности населения района в прогнозируемом периоде также обусловлено миграционным оттоком.

136. Численность населения на начало года

137. Численность населения на конец года

138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

Рост расходов в 2010 г. по сравнению с 2009 г. связан с увеличением объёмов привлечённых средств ФСР и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"

Снижение в прогнозируемом периоде связано с уменьшением объёмов привлечённых средств ФСР и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь". На снижение расходов в гг. повлияла также передача на краевой уровень полномочий по ОВД и части полномочий по здравоохранению

в том числе:

в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

На инвестиции направлено 77269 тыс. руб.

В прогнозируемом периоде снижены расходы по привлечённым средствам - ФСР и "ЛУКОЙЛ-Пермь".

138.1. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района за 2010 г. составил 674256 тыс. руб. , по сравнению с 2009 г. наблюдается рост, который связан с увеличением объёмов привлечённых средств ФСР и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь"

Снижение в прогнозируемом периоде связано с уменьшением объёмов привлечённых средств ФСР и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь". На снижение расходов в гг. повлияла также передача на краевой уровень полномочий по ОВД и части полномочий по здравоохранению. Кроме того, в расходах 20гг. учтены средства Фонда ОМС и предпринимательской деятельности (согласно разъяснений). В гг. - не учтены бюджеты поселений, т. к. они планируются на 1 год.

139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего

В 2010 г. расходы производились согласно установленному нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.

В расчёте на 1 жителя сумма расходов составила 1,21 тыс. руб.

На гг. расходы спланированы также по данному нормативу.

В расчёте на 1 жителя рост незначительный и обусловлен снижением общей численности населения района.

в том числе:

в расчете на одного жителя муниципального образования

140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий

В 2010 г. указанная доля возросла за счёт увеличения средств из фонда софинансирования. В гг. планируется переход на программное бюджетирование, соответственно ожидается увеличение доли расходов, формируемых в рамках программ, в общем объёме расходов бюджета муниципального района.

В гг. планируется переход на программное бюджетирование, соответственно ожидается увеличение доли расходов, формируемых в рамках программ, в общем объёме расходов бюджета муниципального района.

141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде

Ведение электронных дневников и журналов.

Ведение электронных дневников и журналов.

142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями

Предоставляется 15 видов муниципальных услуг.

Количество предоставляемых услуг не изменится.

143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде

Ведение электронных дневников и журналов.

Ведение электронных дневников и журналов.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия

В соответствии с введение Федерального закона ожидается снижение объёма потребляемых ресурсов.

тепловая энергия

То же.

горячая вода

То же.

холодная вода

То же.

природный газ

То же.

145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

электрическая энергия

В соответствии с введением Федерального закона ожидается снижение объёма потребляемых ресурсов на 3 % ежегодно.

тепловая энергия

То же.

горячая вода

То же.

холодная вода

То же.

природный газ

То же.

* По муниципальным районам заполняется, начиная с итогов 2011 года.


[1] Краткий анализ факторов и причин, повлиявших на рост/снижение значений показателей; краткая характеристика принятых мер, оказавших положительное влияние на показатели; пояснения по показателям с негативной динамикой

[2] Перечень мер (с указанием ресурсов), предполагаемых к реализации для достижения планируемых на 3-х летний период значений показателей