Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Пояснительная записка
к докладу главы Осинского муниципального района
(Ф. И.О. главы местной администрации муниципального района, наименование муниципального района)
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2010 год и планируемых значениях на 3-летний период»
|
Наименование показателя |
Обоснование достигнутых результатов[1] |
Перечень мер к реализации[2] |
|
I. Экономическое развитие | ||
|
Дорожное хозяйство и транспорт | ||
|
1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт * |
В 2010 г. проводилось завершение капитального ремонта дороги Паль-Калино протяжённостью 2,08 км., что составило 1,6 % от общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием. Ремонт осуществлялся в рамках ПРП «Муниципальные дороги». |
На 2011 г. объём ремонтных работ запланирован исходя из выделенных средств. В гг. планируется увеличить эти объёмы. |
|
2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт * |
В 2010 г. произведён текущий ремонт дорог, по мере выделения средств из бюджета. |
В бюджете 2011 г. заложено на ремонтные работы 1283,5 тыс. руб. Участки будут определены после весеннее-летнего обследования дорог. На гг. планируется объём уровня 2011 г. |
|
3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальными (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) * |
Все муниципальные контракты заключены сроком до 3-х лет. |
Заключение контрактов сроком более чем на 3 года нецелесообразно по причине неустойчивого финансирования. |
|
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
В 2010 г. достигнуто снижение доли протяжённости дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. |
По мере проведения мероприятий по ремонту дорог, их доля, не отвечающая нормативным требованиям, будет снижаться. К 2013 г. планируется довести её до 34 % |
|
5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
Всего на территории района не имеют регулярного сообщения с районным центром около 2 тыс. чел. В большей степени это население Верхнедавыдовского сельского поселения, расположенного на другом берегу р. Кама. в навигационный период действует паромная переправа. |
В прогнозируемом периоде показатель будет снижаться по причине уменьшения численности населения, проживающего в мелких населённых пунктах, с которыми нет регулярного автобусного сообщения. |
|
6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство |
Рост расходов в 2010 г. связан с изменением норматива на содержание и ремонт дорог. В 2009 г. ремонтные работы не проводились. |
Средства на дорожное хозяйство на прогнозируемый период заложены в расходах бюджета в более повышенных размерах, исходя из утвержденного норматива на содержание 1 км дорог, с учётом их категории и протяжённости. |
|
7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
По данному направлению средства не выделялись. |
Не планируется выделение средств на увеличение стоимости основных средств. |
|
8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт |
В 2010 г. были выделены средства на приобретение 6 единиц транспорта. |
На гг. средства на приобретение транспорта в расходах бюджета не предусмотрены. |
|
9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
То же. |
То же. |
|
Развитие малого и среднего предпринимательства | ||
|
10. Число субъектов малого и среднего предпринимательства * |
В связи с реализацией в районе программ "Развитие малого и среднего предпринимательства" и "Развитие малых форм хозяйствования", которыми было предусмотрено покрытие затрат, связанных с регистрацией и началом деятельности СМП и возмещения части затрат по инвестиционным проектам, по итогам 2010 г. отмечается рост числа СМП. |
В прогнозируемом периоде действие указанных программ будет продолжено |
|
11. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций * |
В 2010 г. доля численности работающих на малых и средних предприятиях возросла в связи с тем, что реализовывались программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" и "Развитие малых форм хозяйствования". Всего в течение года было создано дополнительно 262 рабочих места. |
В прогнозируемом периоде также планируется некоторый прирост этого показателя с учётом того, что численность работающих на МП будет возрастать на 40-60 чел. |
|
12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 000, |
По итогам 2010 г. доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, которые были размещены у СМП, составила 11,5 %. |
К 2013 г. планируется довести эту долю до 15 %. |
|
13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
Такого имущества нет. |
Такого имущества нет. |
|
14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |
В 2010 г. было вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства - 49, из них получили поддержку - 27 СМП, т. е. 55,1 %. |
В последующие годы реализация программ по поддержке предпринимательства будет продолжена. Планируется сохранить значение данного показателя. |
|
15. Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний |
Указанные структуры на территории района в течение 2010 г. не создавались. |
Не планируется их создание и в прогнозируемом периоде. |
|
16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства – всего |
В 2010 г. сумма средств на развитие малого и среднего предпринимательства снизилась по сравнению с 2009 г. в связи с тем, что было меньше привлечено средств краевого бюджета. В данной сумме также, согласно Разъяснениям по формированию доклада, не учтены средства по районной программе "Развитие малых форм хозяйствования" - 3,9 млн. руб. |
На прогнозируемый период средства указаны в соответствии с действующей программой "Развитие малого и среднего предпринимательства". |
|
в том числе: | ||
|
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования | ||
|
в расчете на одного жителя муниципального образования | ||
|
Улучшение инвестиционной привлекательности | ||
|
17. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, - всего * |
В 2010 г. под застройку отводились земли не только для жилищного строительства, но и для других объектов - ветлечебницы, 2 лодочных станций, 5 баз отдыха, 3 магазинов, пункта бытового обслуживания и автосервиса. Рост показателя в 2010 г. связан с тем, что достаточно большая площадь участков была предоставлена без торгов (на данные участки было подано по одной заявке или заявки отсутствовали). |
На гг. запланирован отвод земельных участков только под жилищное строительство, согласно целевых показателей по Соглашению с Правительством Пермского края. Отвод земельных участков под прочие объекты будет производиться по мере поступления заявок и проведения торгов. |
|
в том числе: | ||
|
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства |
В 2010 г. было предоставлено под ИЖС 16,3 га - это 80 участков, из них 1 - под многоквартирный дом. |
В прогнозируемом периоде планируется предоставлять в среднем по 7 га в год. |
|
для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
В 2010 г. под комплексную застройку было предоставлено 8,3 га в Горском сельском поселении. |
Места комплексной застройки на гг. будут определены после утверждения Генпланов поселений в гг. |
|
17.1. Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) |
Основная часть земельных участков для застройки предоставляется по результатам торгов, и лишь незначительная - до 1 % без проведения процедуры торгов - для строительства социально-значимых объектов или на данные участки было подано по одной заявке. |
Значение данного показателя сохранится и в прогнозируемом периоде. |
|
17.2. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению |
Проводится работа с юридическими лицами по переоформлению права постоянного бессрочного пользования земельными участками. |
Данная работа будет проводиться и в дальнейшем. |
|
18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)* |
Доля земельных участков, облагаемых земельным налогом, возросла в 2010 г. за счёт выявления незарегистрированных участков, продажи земли в собственность на торгах и продажи земельных участков собственникам зданий, строений и сооружений, которые расположены на этих участках. |
В прогнозируемом периоде данная практика по работе с землёй будет продолжена. |
|
19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) |
На формирование земельных участков отводится 60 дней, для постановки на государственный кадастровый учёт - 30 дней, на оценку - 15 дней, на публикацию в СМИ - 30 дней. |
По информации ФГУ "Земельная кадастровая палата", возможно, будет увеличение периода формирования земельных участков до 90 дней. |
|
20. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство |
190 дней согласно действующему законодательству. |
190 дней согласно действующему законодательству. |
|
21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: * | ||
|
объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства, - в течение 3 лет |
По состоянию на 2010 г. и начало 2011 г. остаётся в стадии незавершённого строительства жилой многоквартирный дом, застройщиком которого является физическое лицо. |
Ожидается, что застройщик завершит строительство дома в 2011 г. |
|
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет |
Таких объектов в районе нет. |
Таких объектов в районе нет. |
|
22. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
Незавершённого в установленные сроки строительства нет. |
Незавершённого в установленные сроки строительства не планируется. |
|
23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
Основная доля инвестиций приходится на предприятия нефтяной отрасли, которые ежегодно увеличивают вложения в развитие производства. |
Планируется дальнейший рост показателя. |
|
Сельское хозяйство | ||
|
24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
Увеличение числа прибыльных предприятий в 2010 г. связано с увеличением объёмов субсидирования (в 2010 г. субсидии возросли на 7 млн. руб.) |
В прогнозируемом периоде предусмотрено увеличение числа прибыльных предприятий за счёт перехода предприятий категории "Занятость" в категорию "Бизнес". |
|
25. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
Число сельхозорганизаций в 2010 г. сократилось в связи с ликвидацией ООО "Заря". |
В прогнозируемом периоде их число снизится ещё на одно предприятие - в связи с реорганизацией ООО "Давыдовка" в ООО "Беляевка" и переходом данного предприятия в Оханский район. |
|
26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района |
По 2010 г. снижение показателя связано с ликвидацией ООО "Заря". |
Снижение в прогнозируемом периоде связано с реорганизацией ООО "Верхдавыдовка" в ООО "Беляевка" (регистрация юр. лица на территории Оханского района - отчётность о финансово-экономическом состоянии, по которой рассчитываются показатели, предоставляться в Осинский район не будет). |
|
27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района |
Общая площадь сельскохозяйственных угодий района по итогам 2010 г. составила 21,7 га. |
Снижение в прогнозируемом периоде на 4,2 га - по вышеуказанным причинам. |
|
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района |
В 2010 г. доля обрабатываемой пашни составила 93,64 %. |
Планируется выполнение показателя в полном объёме. |
|
Доходы населения | ||
|
29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
В 2010 г. соотношение между заработной платой работников муниципальных учреждений и работников крупных и средних предприятий сократилось на 4,4 % за счёт того, что по муниципальным учреждениям заработная плата несколько возросла в связи с переходом на новую систему оплаты труда, а по предприятиям значительного роста заработной платы не наблюдалось. |
В прогнозируемом периоде данное соотношение существенно не изменится, т. к.на территории района основной вид деятельности - нефтедобывающая промышленность, в которой занято около 30 % всего работающего населения и средний их заработок составляет от 15 до 35 тыс. руб. Поэтому даже при значительном росте оплаты труда бюджетников (сейчас их средняя з/п составляет около 9-10 тыс. руб.) это соотношение будет сохраняться. |
|
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | ||
|
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
Среднемесячная заработная плата по итогам 2010 г. составила 17727,3 руб. |
На прогнозируемый период планируется повышение заработной платы на 5 %. |
|
муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
Рост заработной платы в 2010 г. обусловлен следующими факторами - переходом на новую отраслевую систему оплаты труда, за счёт экономии средств, полученных от перевода непрофильных функций на аутсорсинг, начислением уральского коэффициента на МРОТ. |
С июня 2011 г. планируется повышение норматива фонда оплаты труда на 6,5 %. |
|
муниципальных общеобразовательных учреждений: |
В 2010г. заработная плата снизилась по сравнению с 2009 г. в связи с завершением плотного проекта по введению новой отраслевой системы оплаты труда. |
Дальнейший рост планируется за счёт повышения з/платы от экономии, полученной от перевода непрофильных функций на аутсорсинг, начисления уральского коэффициента на МРОТ, повышения норматива на 1 учащегося на 3,4 % с 1 апреля 2011 г. в городской местности и на 6,5 % с 1 июня 2011 г |
|
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
Снижение з/платы в 2010 г. связано с завершением участия района в пилотном проекте по введению новой отраслевой системы оплаты труда. |
В дальнейшем планируется рост за счёт экономии средств от перевода непрофильных функций на аутсорсинг, начисления уральского коэффициента на МРОТ, повышения норматива на 1 учащегося на 3,4 % в городской местности с 1 апреля 2011 и на 6,5 % с 1 июня 2011 г. |
|
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесс) |
В 2010 г. рост связан с повышением заработной платы за счёт экономии, полученной от сокращения численности, передачи непрофильных функций на аутсорсинг и увеличения норматива на 1 учащегося на 4,3 %. |
В прогнозируемом периоде рост обусловлен повышением норматива на 1 учащегося на 3,4 % с 1 апреля 2011 г. для городской местности и на 6,5 % с 1 июня 2011 г., а также в связи с начислением уральского коэффициента на МРОТ. |
|
муниципальных учреждений здравоохранения: |
Среднемесячная заработная плата в здравоохранении по итогам 2010 г. составила 10557,5 руб. |
Заработная плата в прогнозируемом периоде возрастёт за счёт выплат из фонда стимулирования. |
|
врачей муниципальных учреждений здравоохранения |
Заработная плата врачей возросла на 10,5 % и составила 20648 руб. |
Заработная плата в прогнозируемом периоде возрастёт за счёт выплат из фонда стимулирования. |
|
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения |
Заработная плата среднего медицинского персонала возросла на 6,6 % и составила 10330 руб. |
Заработная плата в прогнозируемом периоде возрастёт за счёт выплат из фонда стимулирования. |
|
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения |
По прочему персоналу уровень заработной платы достаточно низкий - 4140 руб. |
Заработная плата в прогнозируемом периоде возрастёт за счёт выплат из фонда стимулирования. |
|
II. Здоровье | ||
|
31. Удовлетворенность населения медицинской помощью * | ||
|
32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез |
Охват данной возрастной категории профосмотрами на туберкулёз достиг 81,8 %. |
В прогнозируемом периоде планируется повысить достигнутый уровень за счёт проведения работы с предприятиями и организациями района. |
|
33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования |
Охват данной возрастной категории профосмотрами на злокачественные образования достиг 35,2 %. |
В прогнозируемом периоде планируется повысить достигнутый уровень за счёт проведения работы с предприятиями и организациями района. |
|
34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения * |
В районе 1 учреждение, которое имеет необходимое медицинское оснащение - МУ «Осинская ЦРБ». |
В районе 1 учреждение, которое имеет необходимое медицинское оснащение - МУ «Осинская ЦРБ». |
|
35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) * |
В районе одно учреждение МУ "Осинская центральная районная больница". |
В районе одно учреждение МУ "Осинская центральная районная больница". |
|
36. Число муниципальных медицинских учреждений: | ||
|
применяющих стандарты оказания медицинской помощи |
МУ "Осинская ЦРБ". |
МУ "Осинская ЦРБ". |
|
37. переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
МУ "Осинская ЦРБ". |
МУ "Осинская ЦРБ". |
|
38. переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
Система здравоохранения финансируется через Фонд ОМС. |
Система здравоохранения финансируется через Фонд ОМС. |
|
39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) |
МУ "Осинская ЦРБ". |
МУ "Осинская ЦРБ". |
|
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего |
В 2010 г. показатель снизился в связи с улучшением качества работы участковой службы и составил 279,7 случаев на 100 тыс. чел. населения района указанной возрастной группы. |
Снижение показателя будет обеспечиваться за счёт улучшения профилактической работы. |
|
в том числе: | ||
|
на дому - всего |
В 2010 г. показатель снизился к уровню прошлого года на 11,5 % и составил 276,5 случаев на 100 тыс. чел. населения района указанной возрастной группы за счёт проведения профилактической работы и своевременного выявления заболеваний. |
За счёт проведения профилактической работы планируется дальнейшее планомерное снижение показателя. |
|
в том числе от инфаркта миокарда |
В 2010 г. показатель составил 4,4 случая. |
За счёт проведения профилактической работы планируется его дальнейшее снижение и доведение к 2013 г. до 3,5 случаев. |
|
от инсульта |
В 2010 г. показатель составил 31,1 случая. |
За счёт проведения профилактической работы планируется его дальнейшее снижение и доведение к 2013 г. до 30 случаев. |
|
в первые сутки в стационаре - всего |
По итогам 2010 г. отмечается незначительный рост показа,5 случаев, против 34,38 в 2009 г. Основная причина - больных доставляют в стационар в крайне критическом состоянии. |
Будут приниматься меры по достижению снижения данного показателя. |
|
в том числе от инфаркта миокарда |
Таких случаев в 2010 г. не было. |
Смерть в первые сутки от инфаркта миокарда в стационаре исключается. |
|
от инсульта |
По итогам 2010 г. показатель составил 31,1 случая. |
Будут применяться необходимые меры по дальнейшему снижения случаев смерти в первые сутки в стационаре от инсульта. Планируется снизить показатель до 23,8 случаев. |
|
41. Число случаев смерти детей до 18 лет – всего |
В течение 2010 г. было 2 случая на 100 тыс. чел. населения района данной возрастной группы. |
Планируется исключить смертность детей в данном возрасте. |
|
в том числе: | ||
|
на дому |
На дому случаи смерти регистрируются только по причине заболеваний. В 2010 г. смертей на дому не было. |
Планируется исключить смертность детей в данном возрасте. |
|
в первые сутки в стационаре |
В течение 2010 г. в первые сутки в стационаре зарегистрировано 29 случаев смерти детей в возрасте до 18 лет (на 100 тыс. чел. населения данной возрастной группы). Основная причина - дети были доставлены в стационар в критическом состоянии. |
Планируется исключить смертность детей в данном возрасте. |
|
42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) - всего |
Показатель составил 172,7 чел. в расчёте на 10 тыс. населения района. |
Рост числа работающих в прогнозируемом периоде связан с открытием офиса врача семейной практики и открытием межмуниципального центра. Кроме того, выпускники школ района по договору обучаются в мед. институте. В дальнейшем планируется принятие их на работу. |
|
в том числе: | ||
|
число врачей (физ. лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) |
Показатель, согласно инструкции, рассчитан без учёта врачей СМП и составил 25,1 чел. |
Рост в прогнозируемом периоде связан с тем, что в дальнейшем планируется принять на работу выпускников школ, обучающихся по контракту в мед. Институте. |
|
из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения (на конец года) |
Показатель по итогам 2010 г. составил 5,6 чел. |
Рост численности за счёт открытия офиса врача семейной практики и межмуниципального центра. |
|
число среднего медицинского персонала (физ. лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) |
Показатель по итогам года составил 85 чел. |
Рост численности за счёт открытия офиса врача семейной практики и межмуниципального центра. |
|
из них медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения (на конец года) |
Показатель по итогам года составил 4,4 чел. |
Рост численности за счёт открытия офиса врача семейной практики и межмуниципального центра. |
|
число прочего персонала в расчете на 10000 человек населения (на конец года) |
Показатель по итогам года составил 62,7 чел. |
В прогнозируемом периоде предполагается рост численности прочего персонала в связи с открытием офиса врача семейной практики и межмуниципального центра. |
|
из них младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) |
Показатель по итогам 2010 г. составил 37 чел. |
То же. |
|
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения |
Данный показатель приведён к медико-экономическим стандартам. |
Показатель будет сохранён. |
|
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |
Показатель составил 341,9 дня. |
Данный показатель планируется сохранить на уровне 2010 г. |
|
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения |
Показатель на уровне федерального норматива. |
Планируется сохранить показатель на данном уровне. |
|
46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
Стоимость койко-дня сложилась на уровне 367,34 руб. |
Данный показатель планируется сохранить на уровне 2010 г. |
|
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
Стоимость вызова скорой медицинской помощи составила 166,98 руб. |
Предполагается незначительный рост стоимости вызова скорой медицинской помощи (с учётом уровня инфляции). |
|
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: | ||
|
стационарная медицинская помощь |
Фактически показатель составил 2,06 койко-дня в расчёте на одного жителя. |
Прогнозные показатели рассчитаны исходя из среднегодовых за последние 5 лет. |
|
амбулаторная помощь |
Фактически показатель сложился на уровне 7,93 посещений в расчёте на 1 жителя. |
На гг. планируется по 8,2 посещения, т. к. эта форма помощи менее затратная. |
|
дневные стационары всех типов |
Фактически показатель сложился на уровне 0,2 пациенто-дня в расчёте на 1 жителя. |
Прогнозные показатели рассчитаны исходя из среднегодовых за последние 5 лет. |
|
скорая медицинская помощь |
Фактически показатель сложился на уровне 0,26 вызовов в расчёте на 1 жителя. |
Прогнозные показатели рассчитаны исходя из среднегодовых за последние 5 лет. |
|
49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | ||
|
стационарная медицинская помощь |
Стоимость стационарной помощи в 2010 г. возросла с 800,9 до 857,56 руб. в связи с ростом цен на медикаменты. |
В прогнозируемом периоде рост показателя также связан с ростом цен на медикаменты. |
|
амбулаторная помощь |
Рост стоимости амбулаторной помощи в 2010 г. связан с увеличением тарифов ФОМС ПК |
На прогнозируемый период планируется незначительное повышение. |
|
дневные стационары всех типов |
Фактическая стоимость составила 129,83 руб. (снижение к 2009 г. на 17,4 %). |
На прогнозируемый период планируется незначительный рост стоимости медицинской помощи, оказываемой дневным стационаром (с учётом уровня инфляции) |
|
скорая медицинская помощь |
Фактическая стоимость скорой медицинской помощи возросла на 11 % и составила 1027,12 руб. Рост стоимости оказания скорой медицинской помощи связан с ростом стоимости ГСМ. |
На прогнозируемый период планируется незначительный рост стоимости скорой медицинской помощи. |
|
50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
Аварийных зданий в системе здравоохранения района нет. |
Аварийных зданий в системе здравоохранения района нет. |
|
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение |
В 2009 г. расходы указаны без средств Фонда ОМС. В 2010 г. - со средствами Фонда ОМС. |
На 2011 г. в сумму расходов заложен рост норматива фонда оплаты труда на 6,5 % и рост ЕСН. Расходы гг. спланированы без учёта индексации и приобретения дорогостоящего оборудования через участие в ПРП "Качественное здравоохранение". |
|
52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
В расходах 2009 г. не учтены средства Фонда ОМС. В 2010 г. эти средства учтены. |
В 2011 г. планируется приобретение дорогостоящего оборудования через участие в ПРП "Качественное здравоохранение". На гг. эти средства пока не запланированы. |
|
53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов |
В 2010 г. сумма текущих расходов составила 141845 тыс. руб. |
Снижение расходов в 2011 – 2013 гг. связано с переводом части расходов на уровень краевого бюджета и с оптимизацией штатной численности. |
|
54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
В 2010 г. сумма средств в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила 91330 тыс. руб. |
Рост данных расходов в 2011 г. связан с ростом норматива фонда оплаты труда на 6,5 % и ростом ЕСН. гг. спланированы без учёта индексации. |
|
III. Дошкольное образование детей | ||
|
55. Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования * | ||
|
56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
Всего в районе в течение 2010 г. числился 1221 ребёнок, получающий дошкольную образовательную услугу. |
В прогнозируемом периоде рост численности детей, посещающих ДОУ, планируется увеличить за счёт открытия дополнительных групп на базе трёх дошкольных учреждений. |
|
57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях |
Негосударственных ДОУ в 2010 г. в районе не было. |
Открылся Детский центр развития и досуга "Непоседы". В дальнейшем планируется увеличение числа негосударственных дошкольных учреждений. |
|
из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
Услуги такими учреждениями не оказывались, т. к. их не было. |
Финансирование негосударственных ДОУ за счёт средств бюджета не производится. |
|
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании |
По состоянию на конец 2010 г. таких детей было 1405 чел. |
Ожидается рост за счёт повышения рождаемости. |
|
59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
При составлении статистического отчёта изменилась методика расчёта детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные учреждения. Доля составила 4,2 %. |
В прогнозируемом периоде возрастёт до 5 % за счёт роста рождаемости. |
|
60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
Коэффициент посещаемости составил 0,72 |
Планируется повышение коэффициента посещаемости до 0,76 за счёт осуществляемой системы профилактических мер, а также за счёт приведения в нормативное состояние зданий ДОУ. |
|
61. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
В 2010 г. закрыты структурные подразделения общеобразовательных учреждений (п. Рейд, п. Лесной, с. Богомягково). Всего в районе числилось 19 муниципальных ДОУ. |
В 2011 г. планируется восстановить детский сад № 4. |
|
62. Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
Детский сад № 1, здание которого считалось аварийным, реорганизован путём присоединения к детскому саду "Радуга". Дети распределены по другим учреждениям. Здание снято с баланса. |
Таких зданий нет. |
|
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
В 2010 г. доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 42 %. |
В прогнозируемом периоде доля этих работников останется на уровне 2010 г. |
|
64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование |
Увеличение финансирования в 2010 г. связано с участием в реализации региональных проектов "Новая школа" и "Мамин выбор". |
В 2011 г. - за счёт роста ставки ЕСН с 26,2 % до 34,2 % и повышения норматива на фонд оплаты труда на 6,5 %. г. спланированы без учёта индексации. |
|
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
На увеличение стоимости основных средств в 2010 г. было направлено 562 тыс. руб. (в основном за счёт регионального проекта «Новая школа»). |
Снижение суммы расходов в прогнозируемом периоде связано с тем, что приобретение основных средств осуществлялось в гг. в основном за счёт средств региональных проектов. |
|
66. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 г. составили 44236 тыс. руб. |
Рост расходов на оплату труда в прогнозируемом периоде связан с повышением ставки ЕСН, повышением норматива на фонд оплаты труда на 6,5 %. |
|
IV. Образование | ||
|
67. Удовлетворенность населения качеством общего образования * | ||
|
68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей * | ||
|
69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам |
Из общего числа участвовавших в сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике, сдали 98,55 %. |
Планируется сдача ЕГЭ всеми выпускниками. |
|
70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку |
Участвовало 70 учеников. |
Участвовать в сдаче ЕГЭ по русскому языку будут все ученики. |
|
71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку |
Сдали ЕГЭ по русскому языку 69 чел. |
Планируется сдача экзамена по русскому языку всеми выпускниками школ, т. е. 100 %. |
|
72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике |
Участвовало 68 учеников. |
Участвовать в сдаче ЕГЭ по математике будут все ученики. |
|
73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике |
Сдали ЕГЭ по математике 68 учеников. |
Планируется сдача экзамена по математике всеми выпускниками школ, т. е. 100 %. |
|
74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании |
Таких учеников не было. |
Планируется получение аттестатов 100 % выпускников. |
|
75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
Численность выпускников по итогам 2010 г. составила 65 чел. |
Общая численность выпускников 11-х классов в прогнозируемом периоде возрастёт за счёт большего числа 9-классников, решивших продолжить своё обучение в 10-11 классах. |
|
76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
В 2010 г. доля таких учителей составила 12,36 %. |
Планируется привлечение в район молодых специалистов за счёт реализации долгосрочной целевой программы "Кадры" |
|
77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности |
В 2010 г. сдана в эксплуатацию новая СОШ № 4, но одновременно проведена реорганизация Осинской гимназии, которую присоединили к новой школе. Всего в городе четыре общеобразовательных учреждения. |
В прогнозируемом периоде количество общеобразовательных учреждений в городе останется на прежнем уровне. |
|
78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности |
Количество общеобразовательных учреждений в сельской местности - 8. |
В прогнозируемом периоде количество общеобразовательных учреждений на селе останется на прежнем уровне. |
|
79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
Школ, находящихся в аварийном состоянии нет. В 5-ти учреждениях, которые считались аварийными, проведены капремонты. |
На последующие годы капремонт не требуется. |
|
80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
По состоянию на 2010 г. в районе обучалось 2595 учеников в городской местности. |
Незначительное снижение количества учеников с последующим их увеличением просчитано, исходя из количества будущих первоклассников и десятиклассников. |
|
81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
По состоянию на 2010 г. в сельских школах обучалось 636 учеников. |
Уменьшение числа учащихся в сельской местности связано с тем, что часть детей из близ расположенных населённых пунктов переходят учиться в городские школы. |
|
82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
По 2010 г. указана только доля детей первой группы здоровья. |
В связи с введением третьего часа занятий физкультурой планируется увеличение доли детей первой и второй групп здоровья. |
|
83. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
Снижение численности работающих обусловлено переводом непрофильных функций на аутсорсинг. |
Снижение численности работающих обусловлено переводом непрофильных функций на аутсорсинг. |
|
84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
То же. |
То же. |
|
85. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
Численность была изменена в сторону снижения в 2010 г. в связи с созданием нового образовательного центра (централизация кадров). |
В прогнозируемом периоде изменения численности не планируется. |
|
86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
В 2010 г. численность учителей снизилась за счёт снижения числа учащихся и объединения классов в классы-комплекты. |
В прогнозируемом периоде изменения численности не планируется. |
|
87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
Снижение численности за счёт перевода непрофильных функций на аутсорсинг. |
Снижение численности за счёт перевода непрофильных функций на аутсорсинг. |
|
88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
То же. |
То же. |
|
89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) |
В 2010 г. в городских общеобразовательных школах было 106 классов. |
Количество классов не изменится. |
|
90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) |
В 2010 г. в сельских школах было 67 классов. |
В сельской местности снижение количества классов ожидается к 2013 г. в связи со снижением численности учащихся. |
|
91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) |
Средняя стоимость содержания одного класса зависит от среднегодового числа классов и классов-комплектов для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также от расходов на образовательные учреждения без учёта фонда оплаты труда. Рост данного показателя в 2010 г. связан со строительством новой школы, привлечением средств на улучшение материально-технической базы. |
В прогнозируемом периоде снижение планируется за счёт экономии ТЭР (установка тепловых счётчиков) в рамках реализации программы по энергосбережению. |
|
92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование |
Рост объёмов финансирования в 2010 г. связан со строительством новой школы, привлечением значительной суммы средств через участие в региональных проектах "Новая школа", "Норматив +", "Телекоммуникационная образовательная сеть", средств ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь", введением стипендиального обеспечения в 10-11-х классах, повышения норматива на фонд оплаты труда. |
С 2011 г. заложен рост норматива фонда оплаты труда на 6,5 % и рост ЕСН. |
|
93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
В гг. в районе велось строительство новой школы. |
В гг. сумма расходов в части бюджетных инвестиций в сфере образования будет зависеть от суммы выделенных средств из Фонда софинансирования для участия в региональных проектах |
|
94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов |
Текущие расходы по системе образования в 2010 г. составили 150769 тыс. руб. |
По текущим расходам в прогнозируемом периоде ожидается снижение, связанное с оптимизацией штатной численности и передачей непрофильных функций на аутсорсинг. |
|
95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
Снижение значения по данному показателю в 2010 г. связано с завершением пилотного проекта по введению новой системы оплаты труда. |
Дальнейший рост обусловлен ростом ставки ЕСН с 26,2 % до 34,2 % и повышением норматива на оплату труда. |
|
96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование |
На нормативное подушевое финансирование переведено 100 % общеобразовательных учреждений. |
На нормативное подушевое финансирование переведено 100 % общеобразовательных учреждений. |
|
97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
На новую систему оплаты труду, ориентированную на результат, переведено 100% общеобразовательных учреждений. |
На новую систему оплаты труду, ориентированную на результат, переведено 100% общеобразовательных учреждений. |
|
98. Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
В 2010 г. услугу получали 2025 чел. |
В связи с переводом на муниципальную услугу и выдачу учреждениям дополнительного образования муниципальных заданий, численность детей спланирована от объёма выделенного финансирования. |
|
99. Численность детей в возрасте лет в городском округе (муниципальном районе) |
В 2010 г. численность детей этого возраста составляла 5376 чел. |
Прогнозные данные проставлены на основании расчётов наступления указанных возрастов. |
|
100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование |
В 2010 г. сумма финансирования дополнительного образования составила 19621 тыс. руб. |
Снижение финансирования в прогнозируемом периоде связано со снижением численности при формировании муниципального задания. |
|
101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
Рост объёмов инвестиций в 2010 г. связан с участием района в региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы. |
Дальнейшее планирование зависит от выделения средств из Фонда софинансирования расходов на участие в региональных проектах. |
|
102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
В 2010 г. сумма финансирования в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составила 15201 тыс. руб. |
Снижение данного показателя связано со снижением численности при формировании муниципального задания. |
|
V. Физическая культура и спорт | ||
|
103. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
В течение 2010 г. продолжалась работа по развитию массовых видов спорта, к занятиям физкультурой и спортом дополнительно привлечено 206 чел. |
Работа в данном направлении будет продолжена за счёт открытия дополнительных секций. |
|
104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: | ||
|
спортивными залами |
Уровень обеспеченности спортивными залами в 2010 г. составил 64,4 % от нормативной потребности. |
Показатель сохранится на уровне 2010 г., т. к. строительство новых объектов не предусматривается. |
|
плоскостными спортивными сооружениями |
Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 2010 г. составил 34,7 % от нормативной потребности. |
В 2013 г. планируется сдача в эксплуатацию межшкольного стадиона в г. Оса. |
|
плавательными бассейнами |
Уровень обеспеченности плавательными бассейнами в 2010 г. составил 16,7 % от нормативной потребности. |
Показатель сохранится на уровне 2010 г., т. к. строительство новых объектов не предусматривается. |
|
105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт |
В расходах по гг. указаны средства, которые были выделены по районной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни". |
На гг. средства не запланированы, т. к. будет разрабатываться новая программа. |
|
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||
|
106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего |
За счёт ежегодного ввода жилья площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя возрастает. |
К 2013 г. показатель возрастёт до 22 кв. м. |
|
в том числе введенная в действие за год |
По состоянию на 2010 г. показатель составил 0,14 кв. м на 1 жителя. |
Планируется сохранить среднегодовой ввод жилья на 1 жителя на уровне прошлых лет. |
|
107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего |
Ввод жилья в течение последних лет производится в основном за счёт ИЖС. Показатель хоть незначительно, но всё-таки растёт. |
в 2011 г. планируется сдача в эксплуатацию 24-х квартирного жилого дома. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Кадры» планируется строительство жилья эконом-класса. |
|
в том числе введенных в действие за год |
За 2010 г. введено в действие 1,29 квартиры в расчёте на 1000 человек населения. |
Планируется сохранить среднегодовой ввод квартир на 1 жителя на уровне предшествующих лет. |
|
108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: * | ||
|
общая площадь жилых помещений |
По состоянию на 2010 г. в стадии незавершённого строительства оставался 12-квартирный жилой дом, застройщиком которого является физическое лицо. Велось строительство 24-квартирного жилого дома. |
По состоянию на начало 2011 г. остаётся в стадии незавершённого строительства 12-квартирный жилой дом, застройщиком которого является физическое лицо. 24-х квартирный жилой дом будет сдан в эксплуатацию. |
|
число жилых квартир |
Число не сданных квартир - 36. |
Останется не сданных квартир - 12. |
|
109. Год утверждения или внесения последних изменений: * | ||
|
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) |
Схема территориального планирования Осинского муниципального района утверждена решением Земского собрания . |
Планируется разработка Генпланов 7-ми сельских поселений, входящих в состав Осинского муниципального района. |
|
в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) |
В 2010 г. Правила землепользования и застройки утверждены в двух поселениях - Горском с/п и Осинском городском поселении. |
В 2011 г. планируется утвердить ПЗЗ по остальным 7-ми сельским поселениям. |
|
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры |
Изменения вносятся ежегодно в связи с изменением объёмов финансирования. |
Изменения вносятся ежегодно в связи с изменением объёмов финансирования. |
|
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
|
110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | ||
|
111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | ||
|
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме |
Рост данного показателя произошёл в связи с тем, что большинством собственников жилья в многоквартирных домах был избран непосредственный способ управления. |
В прогнозируемом периоде планируется проводить разъяснительную работу о преимуществах других способов управления. |
|
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
Доля ТСЖ пока низкая - 4,63 %. |
Панируется проводить разъяснительную работу п выбору собственниками данного способа управления. |
|
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием |
Уровень данного показателя незначительный. |
Планируется свести его к 0. |
|
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы |
Снижение показателя произошло за счёт выбора собственниками непосредственного способа управления. |
Предполагается, что после проведения разъяснительной работы собственники определятся с выбором других способов управления - или через ТСЖ, или через управляющую компанию. |
|
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов |
Рост показателя произошёл в связи с выбором собственниками данного способа управления. |
Также планируется провести соответствующую работу. |
|
112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) * |
По состоянию на 2010 г. в числе предприятий коммунального комплекса числилось 1 муниципальное предприятие - Тепловые сети. |
В 2011 г. планируется провести его реорганизацию путём преобразования в акционерное общество с последующей продажей акций (часть акций будет продана в 2012 г. и оставшаяся часть в 2013 г.) |
|
113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов * |
100-%-ный уровень пока не достигнут. |
В прогнозируемом периоде планируется осуществлять управление многоквартирными домами только частными компаниями |
|
114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: * | ||
|
электрическая энергия |
В настоящее время доля электроэнергии, потребляемой без приборов учёта, незначительная (к таким потребителям в основном относятся неблагополучные семьи, как правило, счётчики у них разбиты или в неисправном состоянии, в связи с чем начисление производится по нормативу). |
Планируется обеспечить 100-%-ную оплату за электроэнергию по приборам учёта. |
|
Счётчика на теплоэнергию установлены в основном на предприятиях. |
Планируется обеспечить 100-%-ную оплату за теплоэнергию по приборам учёта. | |
|
горячая вода |
Счётчики на использование горячей воды установлены на предприятиях, в учреждениях и частично у населения. |
В прогнозируемом периоде планируется продолжить работу по установке счётчиков и обеспечить 100-%-ную оплату за данный ресурс по приборам учёта. |
|
холодная вода |
В отношении потребления холодной воды - та же ситуация. Установка счётчиков возрастает |
То же. |
|
природный газ |
Основные потребители газа - МУП "Тепловые сети" и население. В многоквартирных домах счётчики практически не установлены, а в частном секторе, учитывая значительный объём проведённых в течение последних лет работ по газификации, население пользуется приборами учёта. |
В прогнозируемом периоде газификация будет продолжена, следовательно и работа по установке счётчиков также продолжится. |
|
115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги * |
В районе достигнут достаточно высокий уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги. Обеспечить 100-%-ную собираемость практически невозможно. |
Планируется поддерживать достигнутый уровень сбора платежей - 97 %. |
|
116. Процент подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) |
Процент подписанных паспортов готовности на протяжении последних лет составляет 100 %. |
На перспективу этот уровень будет сохранён. |
|
жилищного фонда | ||
|
котельных | ||
|
117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: * | ||
|
Согласно действующему законодательству ежегодно устанавливается предельный рост тарифов на коммунальные услуги, оказываемые населению. Одновременно с ростом затрат повышаются тарифы для предприятий. На протяжении последних лет соотношение между этими тарифами не меняется. |
В ближайший период соотношение тарифов не изменится | |
|
по водоотведению |
То же. |
То же. |
|
118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
На территории района таких организаций нет. |
И не будет. |
|
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
Все многоквартирные дома расположены на земельных участках, в отношении которых осуществляется кадастровый учёт. |
Все многоквартирные дома расположены на земельных участках, в отношении которых осуществляется кадастровый учёт. |
|
120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
Всего на территории района находится 3 многоквартирных аварийных дома. В течение гг. средства на переселение граждан из этого жилья не выделялись. |
В 2011 г. переселение будет производиться, для этих целей выделены средства в сумме 564 тыс. руб. |
|
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего |
Объём расходов по разделу ЖКХ зависит от участия района в реализации региональных и инвестиционных проектов. |
Соответственно на гг. план пока не предусмотрен, т. к. средства Фонда софинансирования и средства ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" не распределены. В 2011 г. дополнительно выделены средства на газификацию. |
|
в том числе: | ||
|
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
То же. |
То же. |
|
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения |
Средства бюджета на указанную компенсацию не направляются. |
Средства бюджета на указанную компенсацию не направляются. |
|
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги |
Средства бюджета на покрытие таких убытков не направляются. |
Средства бюджета на покрытие таких убытков не направляются. |
|
Дополнительные показатели | ||
|
Коэффициент эффективности обращения с отходами потребления |
Переработка отходов в районе не организована. Существует обычный полигон ТБО, который обслуживается одним из коммунальных предприятий |
Переработки отходов не планируется. |
|
Удельный вес территории, охваченной договорами на благоустройство и озеленение к общей площади городского округа |
Договора не заключены. | |
|
Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением |
По состоянию на 2010 г. удельный вес освещённых улиц составляет 67,57 %. |
Повышение планируется за счёт работы, которую будет проводить собственник электросетей |
|
VIII. Организация муниципального управления | ||
|
122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) * | ||
|
в том числе их информационной открытостью * | ||
|
123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) |
Принято решение о признании всех муниципальных учреждений социальной сферы бюджетными. Автономных учреждений в районе нет. |
Принято решение о признании всех муниципальных учреждений социальной сферы бюджетными. Автономных учреждений в районе нет. |
|
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |
Рост в 2010 г. доли налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2009 г. связан со снижением общей суммы доходов бюджета района. В суммарном выражении налоговые доходы в 2010 г. возросли на 20 млн. руб. |
Снижение доли в 2011 и 2013 гг. поясняется ростом суммы общего объёма доходов. Суммарно объём налоговых и неналоговых доходов не снизится. |
|
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
В 2010 г. доля составила 159,83 % |
Планируется сохранить достигнутый показатель. |
|
126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: | ||
|
клубами и учреждениями клубного типа |
Уровень обеспеченности клубами составил 45,71 % от нормативной потребности. |
Строительство новых объектов культуры не планируется. |
|
библиотеками |
Уровень обеспеченности библиотеками составил 125 % от нормативной потребности. |
Открытие новых объектов культуры не планируется. |
|
парками культуры и отдыха |
Парков культуры и отдыха (как юр. лиц) в районе нет. |
Открытие таких объектов не планируется. |
|
127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | ||
|
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру |
По 2009 г. показаны расходы консолидированного бюджета района. По 2010 г. - расходы только бюджета Осинского муниципального района. |
На гг. предусмотрено снижение расходов за счёт снижения суммы средств ФСР и оптимизации штатной численности в учреждениях культуры. |
|
129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
По 2009 г. указаны расходы консолидированного бюджета. По 2010 г. - расходы бюджета Осинского муниципального района. |
На гг. планируется снижение за счёт снижения суммы средств ФСР. |
|
130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
По 2009 г. указаны расходы консолидированного бюджета. По 2010 г. - расходы бюджета Осинского муниципального района. |
На гг. прогнозируется рост в связи с ростом норматива оплаты труда и роста ЕСН. |
|
131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) |
Не имеется. |
Не имеется. |
|
132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений |
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях нет. |
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных бюджетных учреждениях не будет. |
|
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы |
Из 2470 чел., обратившихся в ЦЗН, было трудоустроено 1295. |
В прогнозируемом периоде эта доля будет возрастать. |
|
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) | ||
|
135. Среднегодовая численность постоянного населения |
Среднегодовая численность населения района по данным Пермьстата - 29489 чел., на начало 2010 гчел., на конец 2010 гчел. В течение гг. в районе наблюдался естественный прирост населения, но за счёт миграционного оттока общая численность населения района снижалась. |
Снижение численности населения района в прогнозируемом периоде также обусловлено миграционным оттоком. |
|
136. Численность населения на начало года | ||
|
137. Численность населения на конец года | ||
|
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего |
Рост расходов в 2010 г. по сравнению с 2009 г. связан с увеличением объёмов привлечённых средств ФСР и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" |
Снижение в прогнозируемом периоде связано с уменьшением объёмов привлечённых средств ФСР и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь". На снижение расходов в гг. повлияла также передача на краевой уровень полномочий по ОВД и части полномочий по здравоохранению |
|
в том числе: | ||
|
в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
На инвестиции направлено 77269 тыс. руб. |
В прогнозируемом периоде снижены расходы по привлечённым средствам - ФСР и "ЛУКОЙЛ-Пермь". |
|
138.1. Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района |
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района за 2010 г. составил 674256 тыс. руб. , по сравнению с 2009 г. наблюдается рост, который связан с увеличением объёмов привлечённых средств ФСР и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" |
Снижение в прогнозируемом периоде связано с уменьшением объёмов привлечённых средств ФСР и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь". На снижение расходов в гг. повлияла также передача на краевой уровень полномочий по ОВД и части полномочий по здравоохранению. Кроме того, в расходах 20гг. учтены средства Фонда ОМС и предпринимательской деятельности (согласно разъяснений). В гг. - не учтены бюджеты поселений, т. к. они планируются на 1 год. |
|
139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего |
В 2010 г. расходы производились согласно установленному нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. В расчёте на 1 жителя сумма расходов составила 1,21 тыс. руб. |
На гг. расходы спланированы также по данному нормативу. В расчёте на 1 жителя рост незначительный и обусловлен снижением общей численности населения района. |
|
в том числе: | ||
|
в расчете на одного жителя муниципального образования | ||
|
140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий |
В 2010 г. указанная доля возросла за счёт увеличения средств из фонда софинансирования. В гг. планируется переход на программное бюджетирование, соответственно ожидается увеличение доли расходов, формируемых в рамках программ, в общем объёме расходов бюджета муниципального района. |
В гг. планируется переход на программное бюджетирование, соответственно ожидается увеличение доли расходов, формируемых в рамках программ, в общем объёме расходов бюджета муниципального района. |
|
141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде |
Ведение электронных дневников и журналов. |
Ведение электронных дневников и журналов. |
|
142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями |
Предоставляется 15 видов муниципальных услуг. |
Количество предоставляемых услуг не изменится. |
|
143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде |
Ведение электронных дневников и журналов. |
Ведение электронных дневников и журналов. |
|
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||
|
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | ||
|
электрическая энергия |
В соответствии с введение Федерального закона ожидается снижение объёма потребляемых ресурсов. | |
|
тепловая энергия |
То же. | |
|
горячая вода |
То же. | |
|
холодная вода |
То же. | |
|
природный газ |
То же. | |
|
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | ||
|
электрическая энергия |
В соответствии с введением Федерального закона ожидается снижение объёма потребляемых ресурсов на 3 % ежегодно. | |
|
тепловая энергия |
То же. | |
|
горячая вода |
То же. | |
|
холодная вода |
То же. | |
|
природный газ |
То же. | |
|
* По муниципальным районам заполняется, начиная с итогов 2011 года. |
[1] Краткий анализ факторов и причин, повлиявших на рост/снижение значений показателей; краткая характеристика принятых мер, оказавших положительное влияние на показатели; пояснения по показателям с негативной динамикой
[2] Перечень мер (с указанием ресурсов), предполагаемых к реализации для достижения планируемых на 3-х летний период значений показателей


